Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.
Haushaltsdiagramm
-714.845,08 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-714.845,08 €
55,24%
-399.347,20 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-399.347,20 €
30,86%
-70.639,26 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-70.639,26 €
5,46%
-60.323,04 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-60.323,04 €
4,66%
20.638,96 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
20.638,96 €
1,59%
-15.208,88 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-15.208,88 €
1,18%
-12.960,02 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-12.960,02 €
1,00%
146,22 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
146,22 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 20.785,18 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.273.323,48 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.252.538,30 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.252.538,30 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.252.538,30 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.294.583,71 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.294.583,71 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |